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如何解释2022年-2024年期间费用率

2025-7-0
如何解释2022年-2024年期间费用率
各项费用管理逐步下降,盈利能力逐渐步入上升通道。公司在 2022 年-2024 年的毛利率分别为 28.87%40.47%39.92%,净利率分别为-0.37%-14.91%-19.28%。乐自天成的销售成本由 2022 年的人民币 329.3 百万元减少 12.8%至 2023 年的人民币 287.1 百万元,主要由于产品销售成本由 2022 年的人民币 251.4 百万元下降至 2023 年的人民币218.2 百万,主要原因是缩减了自第三方采购产品的规模,而该等产品的采购成本通常相对较高,以及 IP 授权成本由 2022 年的人民币 33.8 百万元下降至 2023 年的人民币23.2 百万元,主要是因为尽管销售期有限,2022 年的授权费中除根据相关收入分配的许可费用外,亦包括乐自天成于本年度订立的若干授权协议的基本授权费。 具体来看各项费用管控变动原因: 销售费用率:2022 年-2024 年,公司的销售费用率分别为 27.21%24.27%22.22%。销售及营销开支由 2022 年的人民币 126.4 百万元减少 7.4%至 2023 年的人民币 117.1 百万元,主要由于折旧及摊销开支减少。该等减少由 2022 年的人民币 29.8 百万元减少至2023 年的人民币 17.0 百万元,主要是由于店铺数量减少,因部分店铺受到大环境变动影响,以及随后该等店铺所在购物区游客人口结构的变化的负面影响及若干品牌店于2022 年录得资产减值亏损,令 2023 年用于折旧基准的账面净值减少。该减少部分被员工福利开支由 2022 年的人民币 43.5 百万元增加至 2023 年的人民币 49.4 百万元所抵销,主要由于扩展至海外电商平台及自 2023 年起开始自行经营若干国内电商平台上的直播业务,导致相关人员的员工福利开支增加。 管理费用率:2022 年-2024 年,公司的管理费用率分别为 17.06%12.24%11.90%. 行政开支由 2022 年的人民币 40.7 百万元减少 26.7%至 2023 年的人民币 29.8 百万元,主要由于在 2022 年向若干管理人员支付以股份为基础的付款,导致员工福利开支由2022 年的人民币 23.0 百万元减少至 2023 年的人民币 14.7 百万元及专业服务费由2022 年的人民币 5.1 百万元减少至 2023 年的人民币 3.3 百万元,主要反映 2022 年委聘的若干行业研究和其他服务的费用减少。 研发费用率:2022 年-2024 年,公司的研发费用率分别为 8.21%6.22%6.19%。研发开支由 2022 年的人民币 38.4 百万元减少 23.1%至 2023 年的人民币 29.5 百万元,主要由于员工福利开支由 2022 年的人民币 29.2 百万元减少至 2023 年的人民币 22.2 百万元,主要反映了于 2022 年对部分研发人员作出以股份为基础的付款。 财务费用率:2022 年-2024 年,公司的财务费用率分别为 0.43%0.41%0.32%,主要系应付授权费利息以及租赁负债利息。